近期,按照集團公司黨委部署決策,集團公司紀委牽頭法務審計部、組織人事部開展集團公司巡察審計工作,聘請專業審計人員,對集團公司及10家權屬子公司進行巡察審計。
集團公司黨委制定印發《內部巡察工作實施辦法 (試行)》, 明確巡察范圍和內容、工作方式和程序。工作中同內審相配合,巡審聯動,提高監督質效,緊盯管黨治黨關鍵環節和廉潔風險高發區域,著力發現被巡察單位黨的領導弱化、黨的建設缺失、全面從嚴治黨不力,黨的觀念淡漠、組織渙散、紀律松弛、管黨治黨寬松軟,廉潔風險點管控、違反中央八項規定精神等問題。
巡察組堅持時間服從質量,主動發現問題,努力“治未病”,精準運用“四種形態”,靠前處置問題,抓早抓小、防微杜漸。通過內部巡察,使監督更加聚焦、更加精準、更加有力,切實為集團公司健康高效發展提供堅強保障。